OS1-Codifica e abbina nuovo fornitore

Di seguito il link ad uno screencast dedicato a mostrare come codificare ed abbinare alla fattura ricevuta un fornitore non ancora presente nell’anagrafica del gestionale.

👋 Stai andando via?

Non hai trovato quello che cercavi?

Lasciaci il tuo indirizzo email: ti aiuteremo a trovare la soluzione giusta o ti terremo aggiornato con novità utili e offerte esclusive.